Faktúra 460367

Faktúra doručená:12.9.2016
Číslo objednávky:OBJV/0301/2016

Dodávateľ
Ko-SKI, s.r.o.
SNP 1425
017 07 Považská Bystrica
IČO:36352390
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
inštalačný materiál
Názov položky
nákup na sklad -klinky malé,ukončovací profil, silikón...........
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,22 EUR