Faktúra 460137

Faktúra doručená:07.4.2016
Číslo zmluvy:97450972

Dodávateľ
SEZ a.s.
Ulica republiky č.5
010 47 Žilina
IČO:36403008
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
spotreba EE
Názov položky
spotreba EE 3/216
spotreba EE 3/216
spotreba EE 3/216
spotreba EE 3/216
spotreba EE 3/216 PČ
spotreba EE 3/216 -odpočet zálohy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,70 EUR