Faktúra 450220

Faktúra doručená:01.6.2015
Číslo zmluvy:2015124

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
kancelársky materiál,čistiace prostriedky
Názov položky
nákup na sklad
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 183,17 EUR