Faktúra 450188

Faktúra doručená:12.5.2015
Číslo zmluvy:100003629

Dodávateľ
IČO:
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 4/2015
Názov položky
vodné 4/2015
vodné 4/2015
vodné 4/2015
vodné 4/2015
vodné 4/2015
vodné 4/2015
vodné 4/2015 PČ
vodné 4/2015
vodné 4/2015 PČ
stočné 4/2015
stočné 4/2015
stočné 4/2015
stočné 4/2015
stočné 4/2015
stočné 4/2015
stočné 4/2015 PČ
stočné 4/2015
stočné 4/2015 PČ
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 549,46 EUR