Faktúra 440118

Faktúra doručená:18.3.2024
Číslo zmluvy:Z20231548_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
jar,bonux,lanza,savo,utierky,lenor
Názov položky
nákup na sklad -jar,bonux,lanza,savo,utierky,lenor
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,48 EUR