Faktúra 430590

Faktúra doručená:08.1.2024
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
zrážky
Názov položky
zrážky OV od 01.12.-31.12.2023
zrážky TV od 01.12.-31.12.2023
zrážky ETÚ od 01.12.-31.12.2023
zrážky ŠI HČ od 01.12.-31.12.2023
zrážky ŠI PČ od 01.12.-31.12.2023
zrážky ŠJ HČ od 01.12.-31.12.2023
zrážky ŠJ PČ od 01.12.-31.12.2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 298,75 EUR