Faktúra 430517

Faktúra doručená:20.11.2023
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 01.01.-02.11.2023
Názov položky
vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 01.01.-02.11.2023 MOP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -3 368,51 EUR