Faktúra 430513

Faktúra doručená:20.11.2023
Číslo objednávky:OBJV/0341/2023

Dodávateľ
KAMON s.r.o.
Dolný Moštenec 205
017 01 Považská Bystrica
IČO:36343251
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
štetec plochý,lazúra na drevo,pás hrebeňa,koleno, plech,svorka
Názov položky
nákup na sklad -štetec plochý,lazúra na drevo,pás hrebeňa,koleno,plech,svorka
nákup na sklad -štetec plochý,lazúra na drevo,pás hrebeňa,koleno,plech,svorka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 81,74 EUR