Faktúra 430392

Faktúra doručená:13.10.2023
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie spotreby EE
Názov položky
vyúčtovanie spotreby EE -OV 09/2023
vyúčtovanie spotreby EE -TV 09/2023
vyúčtovanie spotreby EE -ETÚ 09/2023
vyúčtovanie spotreby EE -ŠI HČ 09/2023
vyúčtovanie spotreby EE -ŠI PČ 09/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 630,80 EUR