Faktúra 40383

Faktúra doručená:31.7.2023
Číslo zmluvy:2023/578

Dodávateľ
NOVOCASING NITRA, s.r.o.
Cabajská 10
950 22 Nitra
IČO:36530506
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vajcia
Názov položky
potraviny kuchyňa -vajcia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,35 EUR