Faktúra doručená: | 07.3.2022 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
tel. hovory 02/2022 |
Názov položky |
tel. hovory -COP 02/2022 |
tel. hovory -TV 02/2022 |
tel. hovory -ETÚ 02/2022 |
tel. hovory -MOP 02/2022 |
tel. hovory -HČ ŠI 02/2022 |
tel. hovory -HČ ŠJ 02/2022 |
tel. hovory -PČ ŠJ 02/2022 |
úrok z meškania |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,87 EUR |