Faktúra 410301

Faktúra doručená:03.9.2021
Číslo zmluvy:Z20213007_Z

Dodávateľ
Marek Špeťko - IMEX
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:41648242
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
fólia potravin.,servítky,nôž, vanička,viečka,vrecko kupecké,špajdle
Názov položky
nákup na sklad -fólia potravin.,servítky,nôž, vanička,viečka,vrecko kupecké,špajdle
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 435,84 EUR