Faktúra 400387

Faktúra doručená:28.10.2020
Číslo objednávky:OBJV/0224/2020
Číslo zmluvy:Z202012320_Z

Dodávateľ
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava 5
IČO:33768897
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
savo,cleamen,utierky papier.ZZ, náhrada na mop, metla,vedro
Názov položky
nákup na sklad -savo,cleamen,utierky papier.ZZ, náhrada na mop,metla,vedro
nákup na sklad -ajax,dezol,metla,násada drevená, vedro...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 178,20 EUR