Faktúra 480263

Faktúra doručená:22.6.2018
Číslo objednávky:OBJV/0187/2018

Dodávateľ
KEREKO s.r.o.
Považské Podhradie 1313
01701 Považská Bystrica
IČO:36316385
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
nákup stavebného materiálu na opravu sociálnych zariadení v bunkách - ŠI
Názov položky
nákup stavebného materiálu na opravu sociálnych zariadení v bunkách - ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 529,70 EUR