Faktúra 480195

Faktúra doručená:10.5.2018
Číslo objednávky:OBJV/0138/2018

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
stavebný materiál
Názov položky
nákup na sklad - stavebný materiál
nákup na sklad - stavebný materiál
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 242,42 EUR