Faktúra doručená: | 28.2.2018 |
Číslo zmluvy: | 1/2018 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIMAT-Jalč Slavomír Ing. |
Lánska 954/26 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
plastová lyžička,návleky na topánky,handra,fólia potravinárska,servítky,vaničky,viečka.... |
Názov položky |
nákup na sklad -handra.fólia potravinová,servítky, vanička,viečko,špongia... |
nákup na sklad PČ -návleky, lyžička plastová |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
581,27 EUR |