Faktúra 470313

Faktúra doručená:02.8.2017
Číslo objednávky:OBJV/0254/2017

Dodávateľ
SOLÍK SK, s.r.o.
Odborov 2554
01701 Považská Bystrica
IČO:36347426
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
zvarovací materiál
Názov položky
nákup na sklad -drôt zvarací
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,84 EUR