Faktúra 470225

Faktúra doručená:05.6.2017
Číslo objednávky:OBJV/0198/2017

Dodávateľ
KEREKO s.r.o.
Považské Podhradie 1313
01701 Považská Bystrica
IČO:36316385
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
stavebný materiál
Názov položky
nákup na sklad -dlažba,lepidlo,penetrácia,krížiky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,53 EUR