Faktúra 460444

Faktúra doručená:03.11.2016
Číslo objednávky:OBJV/0362/2016

Dodávateľ
MAREZ s.r.o.
Obrancov mieru 347/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:44635753
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
porevízne opravy
Názov položky
porevízne opravy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 276,90 EUR