Faktúra 450193

Faktúra doručená:16.5.2025
Číslo objednávky:OBJV/0118/2025
Číslo zmluvy:2025/164

Dodávateľ
GRAFID, s.r.o.
Pod hájom 1090/63
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:47576804
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky,aviváž,prach na pranie,prací gél
Názov položky
nákup na sklad -čistiace prostriedky,aviváž,prach na pranie,prací gél
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 219,71 EUR