Faktúra 450281

Faktúra doručená:06.8.2025
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ remesiel, Považská Bystrica
Ul. Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné,zrážky
Názov položky
vodné 28.06.-30.07.2025 -OV
vodné 28.06.-30.07.2025 -TV
vodné 28.06.-30.07.2025 -ETÚ
vodné 28.06.-30.07.2025 -ŠI HČ
vodné 28.06.-30.07.2025 -ŠI PČ
vodné 28.06.-30.07.2025 -ŠJ PČ
stočné 28.06.-30.07.2025 -OV
stočné 28.06.-30.07.2025 -TV
stočné 28.06.-30.07.2025 -ETÚ
stočné 28.06.-30.07.2025 -ŠI HČ
stočné 28.06.-30.07.2025 -ŠI PČ
stočné 28.06.-30.07.2025 -ŠJ PČ
zrážky 28.06.-30.07.2025 -OV
zrážky 28.06.-30.07.2025 -TV
zrážky 28.06.-30.07.2025 -ETÚ
zrážky 28.06.-30.07.2025 -ŠI HČ
zrážky 28.06.-30.07.2025 -ŠI PČ
zrážky 28.06.-30.07.2025 -ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 871,00 EUR