Faktúra 450280

Faktúra doručená:06.8.2025
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ remesiel, Považská Bystrica
Ul. Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné 27.06.-29.07.2025 -OV
stočné 27.06.-29.07.2025 -OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,38 EUR