Faktúra 450264

Faktúra doručená:17.7.2025
Číslo objednávky:OBJV/0171/2025

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ remesiel, Považská Bystrica
Ul. Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
gurtňa,upínací popruh
Názov položky
nákup na sklad -gurtňa,upínací popruh
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 64,78 EUR