Faktúra 450226

Faktúra doručená:16.6.2025
Číslo zmluvy:2025/157

Dodávateľ
GRAFID, s.r.o.
Pod hájom 1090/63
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:47576804
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky,rukavice
Názov položky
nákup na sklad -čistiace prostriedky,rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,02 EUR