Faktúra doručená: | 09.6.2025 |
Číslo objednávky: | OBJV/0143/2025 |
Číslo zmluvy: | 2025/164 |
|
|
|
Dodávateľ |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Ulica Vajanského 80 |
984 01 Lučenec |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
papier kop.,lepiaca páska,pravítko, odkladacia mapa,rýchloviazač,osviežovač vzduchu, ceruzka |
Názov položky |
nákup na sklad -papier kop.,lepiaca páska,pravítko, odkladacia mapa,rýchloviazač,osviežovač vzduchu, ceruzka |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
399,91 EUR |