Faktúra 450205

Faktúra doručená:09.6.2025
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné 25.02.-26.05.2025 Klenoty
stočné 25.02.-26.05.2025 Klenoty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 155,84 EUR