Faktúra 450155

Faktúra doručená:09.5.2025
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné 28.03.-29.04.2025 -OV
vodné 28.03.-29.04.2025 -TV
vodné 28.03.-29.04.2025 -ETÚ
vodné 28.03.-29.04.2025 -ŠI HČ
vodné 28.03.-29.04.2025 -ŠI PČ
vodné 28.03.-29.04.2025 -ŠJ HČ
vodné 28.03.-29.04.2025 -ŠJ PČ
stočné 28.03.-29.04.2025 -OV
stočné 28.03.-29.04.2025 -TV
stočné 28.03.-29.04.2025 -ETÚ
stočné 28.03.-29.04.2025 -ŠI HČ
stočné 28.03.-29.04.2025 -ŠI PČ
stočné 28.03.-29.04.2025 -ŠJ HČ
stočné 28.03.-29.04.2025 -ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 775,98 EUR