Faktúra 450117

Faktúra doručená:09.4.2025
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné 27.02.-26.03.2025 -OV
stočné 27.02.-26.03.2025 -OV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,56 EUR