Faktúra 440505

Faktúra doručená:20.12.2024
Číslo objednávky:OBJV/0342/2024
Číslo zmluvy:Z20231548_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
cif nerez,pronto na nábytok,vrece,fixinela,jar, rukavice,utierky
Názov položky
nákup na sklad -cif nerez,pronto na nábytok,vrece, fixinela,jar,rukavice,utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 853,66 EUR