Faktúra 410324

Faktúra doručená:21.9.2021
Číslo zmluvy:2017/1194

Dodávateľ
Žilinská regionálna železnica, a.s.
Jána Kalinčiaka 22
010 01 Žilina
IČO:36410870
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné 29.7.-27.8.2021
Názov položky
vodné 29.7.-27.8.2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,87 EUR