Faktúra 410319

Faktúra doručená:09.9.2021
Číslo objednávky:OBJV/0158/2021

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
lepenka,štetec,primalex,penetra
Názov položky
nákup na sklad -lepenka,štetec,primalex,penetra
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,52 EUR