Faktúra 410392

Faktúra doručená:20.10.2021
Číslo objednávky:OBJV/0224/2021
Číslo zmluvy:2021/59

Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
kanc.papier,razit.farba,kniha ubytovaných,lepidlo, nožnice
Názov položky
nákup na sklad -kanc.papier,razit.farba,kniha ubytovaných,lepidlo,nožnice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,56 EUR