Faktúra 410371

Faktúra doručená:14.9.2021
Číslo zmluvy:Z20217576_Z,dod.č.1

Dodávateľ
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier
Wolkrova 1135/5
851 01 Bratislava
IČO:37218379
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vrecia do koša,metla+násada,WC súprava,drátenka,handra,mydlo,rukavice
Názov položky
nákup na sklad -vrecia do koša,metla+násada,WC súprava,drátenka,handra,mydlo,rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 291,31 EUR